| Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/08/2025 11:32:16 | 04/08/2025 13:39:51 | SEMECE - ADMINISTRATIVO | SEMAFP - CONTABILIDADE | Segue o presente processo nº 1040/2025, para solicitar RESERVA conforme a seguir: Programação: 13.3920006.2021 - Manutenção das Atividades da Difusão Cultural no elemento de despesas 33.90.39 FICHA 116 no valor de R$: 840,00,00 (Oitocentos e Quarenta Reais). Programação: 12.3610005.2019 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 Fonte de Recurso: Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% Ficha: 93 no valor de R$: 4.563,54 (Quatro Mil e Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) Programação: 12.3610005.2011 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 Fonte de Recurso: Desenvolvimento das Atividades do ensino infantil Ficha: 103 no valor de R$: 1.480,17 (Hum Mil e Quatrocentos e Oitenta Reais e Dezessete Centavos) Programação: 12.3610005.2009 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 Fonte de Recurso: Desenvolvimento das Atividades de Apoio Administrativo da Educação Ficha: 67 no valor de R$: 907,05 (Novecentos e Sete Reais e Cinco Centavos) |
| Unidade Origem: SEMECE - ADMINISTRATIVO Unidade Destino: SEMAFP - CONTABILIDADE Despacho: Segue o presente processo nº 1040/2025, para solicitar RESERVA conforme a seguir: Programação: 13.3920006.2021 - Manutenção das Atividades da Difusão Cultural no elemento de despesas 33.90.39 FICHA 116 no valor de R$: 840,00,00 (Oitocentos e Quarenta Reais). Programação: 12.3610005.2019 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 Fonte de Recurso: Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% Ficha: 93 no valor de R$: 4.563,54 (Quatro Mil e Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) Programação: 12.3610005.2011 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 Fonte de Recurso: Desenvolvimento das Atividades do ensino infantil Ficha: 103 no valor de R$: 1.480,17 (Hum Mil e Quatrocentos e Oitenta Reais e Dezessete Centavos) Programação: 12.3610005.2009 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 Fonte de Recurso: Desenvolvimento das Atividades de Apoio Administrativo da Educação Ficha: 67 no valor de R$: 907,05 (Novecentos e Sete Reais e Cinco Centavos) | |||||
| 2 | 06/08/2025 10:34:48 | 07/08/2025 11:58:28 | SEMAFP - CONTABILIDADE | SEMECE - ADMINISTRATIVO | Encaminhamos o presente Processo Administrativo de n° 1041/2025. Devidamente anexada Nota de Reserva, para providências que se apresentarem necessária. |
| Unidade Origem: SEMAFP - CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMECE - ADMINISTRATIVO Despacho: Encaminhamos o presente Processo Administrativo de n° 1041/2025. Devidamente anexada Nota de Reserva, para providências que se apresentarem necessária. | |||||
| 3 | 07/08/2025 12:02:29 | 07/08/2025 12:19:12 | SEMECE - ADMINISTRATIVO | SEMUG - CPL - REGISTRO DE PREÇO | Segue o devido processo para liberação de pedido conforme segue no oficio anterior. |
| Unidade Origem: SEMECE - ADMINISTRATIVO Unidade Destino: SEMUG - CPL - REGISTRO DE PREÇO Despacho: Segue o devido processo para liberação de pedido conforme segue no oficio anterior. | |||||
| 4 | 07/08/2025 12:48:40 | 11/08/2025 08:46:22 | SEMUG - CPL - REGISTRO DE PREÇO | SEMECE - ADMINISTRATIVO | SEGUEM PEDIDOS DEVIDAMENTE REALIZADOS E ENCAMINHADOS A CONTABILIDADE CONFORME SOLICITADO. |
| Unidade Origem: SEMUG - CPL - REGISTRO DE PREÇO Unidade Destino: SEMECE - ADMINISTRATIVO Despacho: SEGUEM PEDIDOS DEVIDAMENTE REALIZADOS E ENCAMINHADOS A CONTABILIDADE CONFORME SOLICITADO. | |||||
| 5 | 11/08/2025 09:34:43 | 11/08/2025 12:10:27 | SEMECE - ADMINISTRATIVO | SEMAFP - CONTABILIDADE | Encaminhamos o devido processo para que se faça EMPENHO ORDINÁRIO, conforme pedidos nº 672, 673, 674 e 675 sob ID: 283771. |
| Unidade Origem: SEMECE - ADMINISTRATIVO Unidade Destino: SEMAFP - CONTABILIDADE Despacho: Encaminhamos o devido processo para que se faça EMPENHO ORDINÁRIO, conforme pedidos nº 672, 673, 674 e 675 sob ID: 283771. | |||||
| 6 | 12/08/2025 09:54:49 | 14/08/2025 07:46:22 | SEMAFP - CONTABILIDADE | SEMECE - ADMINISTRATIVO | Segue o processo com os empenhos referente aos pedidos: 672, 674 e 675. Informo que o pedido 673 não foi possível empenhar pois o lançamento está com a ficha divergente da ficha que foi reservada a despesa, o lançamento está na ficha 93, o correto é a ficha 103. |
| Unidade Origem: SEMAFP - CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMECE - ADMINISTRATIVO Despacho: Segue o processo com os empenhos referente aos pedidos: 672, 674 e 675. Informo que o pedido 673 não foi possível empenhar pois o lançamento está com a ficha divergente da ficha que foi reservada a despesa, o lançamento está na ficha 93, o correto é a ficha 103. | |||||
| 7 | 14/08/2025 07:58:43 | 14/08/2025 08:04:44 | SEMECE - ADMINISTRATIVO | SEMUG - CPL - REGISTRO DE PREÇO | Segue o devido processo para CANCELAMENTO DO PEDIDO E QUE SE FAÇA NOVO PEDIDO, conforme segue: Cancelamento total do PEDIDO nº 673. Pois não temos saldo na ficha onde foi feito o pedido. E que se faça NOVO PEDIDO na ficha 103 Item: 005 Quantidade: 54 Especificação: 90.0845/SERVIÇOS PREVENTIVO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS (MATERIAL INCLUSO) Valor unt: R$ 68,0100 Valor Total R$ 3.672,54 Item: 012 Quantidade: 11 Especificação: 90.0844/SERVIÇOS PREVENTIVO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS (MATERIAL INCLUSO) Valor Unt: R$ 81,0000 Valor Total: R$ 891,00 |
| Unidade Origem: SEMECE - ADMINISTRATIVO Unidade Destino: SEMUG - CPL - REGISTRO DE PREÇO Despacho: Segue o devido processo para CANCELAMENTO DO PEDIDO E QUE SE FAÇA NOVO PEDIDO, conforme segue: Cancelamento total do PEDIDO nº 673. Pois não temos saldo na ficha onde foi feito o pedido. E que se faça NOVO PEDIDO na ficha 103 Item: 005 Quantidade: 54 Especificação: 90.0845/SERVIÇOS PREVENTIVO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS (MATERIAL INCLUSO) Valor unt: R$ 68,0100 Valor Total R$ 3.672,54 Item: 012 Quantidade: 11 Especificação: 90.0844/SERVIÇOS PREVENTIVO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS (MATERIAL INCLUSO) Valor Unt: R$ 81,0000 Valor Total: R$ 891,00 | |||||
| 8 | 14/08/2025 08:17:00 | 14/08/2025 08:32:33 | SEMUG - CPL - REGISTRO DE PREÇO | SEMECE - ADMINISTRATIVO | SEGUE PEDIDO DEVIDAMENTE REALIZADO E ENCAMINHADO A CONTABILIDADE CONFORME SOLICITADO NA FICHA 103. |
| Unidade Origem: SEMUG - CPL - REGISTRO DE PREÇO Unidade Destino: SEMECE - ADMINISTRATIVO Despacho: SEGUE PEDIDO DEVIDAMENTE REALIZADO E ENCAMINHADO A CONTABILIDADE CONFORME SOLICITADO NA FICHA 103. | |||||
| 9 | 14/08/2025 08:32:38 | 14/08/2025 08:56:14 | SEMECE - ADMINISTRATIVO | SEMAFP - CONTABILIDADE | Segue o devido processo para que se faça EMPENHO conforme pedido 687 em anexo. |
| Unidade Origem: SEMECE - ADMINISTRATIVO Unidade Destino: SEMAFP - CONTABILIDADE Despacho: Segue o devido processo para que se faça EMPENHO conforme pedido 687 em anexo. | |||||
| 10 | 14/08/2025 15:52:51 | 24/09/2025 09:09:34 | SEMAFP - CONTABILIDADE | SEMECE - ADMINISTRATIVO | Encaminhamos o presente processo nº 1041/2025, para providências quanto à assinatura do Secretário na nota de Empenho e demais que se apresentarem necessária. |
| Unidade Origem: SEMAFP - CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMECE - ADMINISTRATIVO Despacho: Encaminhamos o presente processo nº 1041/2025, para providências quanto à assinatura do Secretário na nota de Empenho e demais que se apresentarem necessária. | |||||
| 11 | 24/09/2025 09:52:35 | 24/09/2025 11:32:09 | SEMECE - ADMINISTRATIVO | SEMAFP - CONTABILIDADE | Segue o presente processo nº 1041/2025, para solicitar RESERVA conforme a seguir: Programação: 12.3610005.2019 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 Fonte de Recurso: Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% Ficha: 93 no valor de R$: 1.320,00 (Hum Mil e Trezentos e Vinte Reais) Programação: 12.3610005.2009 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 Fonte de Recurso: Desenvolvimento das Atividades de Apoio Administrativo da Educação Ficha: 67 no valor de R$: 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais) |
| Unidade Origem: SEMECE - ADMINISTRATIVO Unidade Destino: SEMAFP - CONTABILIDADE Despacho: Segue o presente processo nº 1041/2025, para solicitar RESERVA conforme a seguir: Programação: 12.3610005.2019 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 Fonte de Recurso: Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% Ficha: 93 no valor de R$: 1.320,00 (Hum Mil e Trezentos e Vinte Reais) Programação: 12.3610005.2009 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 Fonte de Recurso: Desenvolvimento das Atividades de Apoio Administrativo da Educação Ficha: 67 no valor de R$: 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais) | |||||
| 12 | 24/09/2025 13:20:06 | 24/09/2025 13:22:13 | SEMAFP - CONTABILIDADE | SEMECE - ADMINISTRATIVO | Encaminhamos o presente Processo Administrativo de n° 1041/2025 Devidamente anexada Nota de Reserva, para providências que se apresentarem necessária. |
| Unidade Origem: SEMAFP - CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMECE - ADMINISTRATIVO Despacho: Encaminhamos o presente Processo Administrativo de n° 1041/2025 Devidamente anexada Nota de Reserva, para providências que se apresentarem necessária. | |||||
| 13 | 24/09/2025 13:36:54 | 25/09/2025 08:01:04 | SEMECE - ADMINISTRATIVO | SEMUG - CPL - REGISTRO DE PREÇO | Segue o devido processo para liberação de pedido conforme oficio anterior |
| Unidade Origem: SEMECE - ADMINISTRATIVO Unidade Destino: SEMUG - CPL - REGISTRO DE PREÇO Despacho: Segue o devido processo para liberação de pedido conforme oficio anterior | |||||
| 14 | 25/09/2025 08:06:59 | 25/09/2025 08:35:34 | SEMUG - CPL - REGISTRO DE PREÇO | SEMECE - ADMINISTRATIVO | Segue com pedido devidamente realizado conforme o solicitado. |
| Unidade Origem: SEMUG - CPL - REGISTRO DE PREÇO Unidade Destino: SEMECE - ADMINISTRATIVO Despacho: Segue com pedido devidamente realizado conforme o solicitado. | |||||
| 15 | 25/09/2025 08:35:53 | 25/09/2025 08:44:07 | SEMECE - ADMINISTRATIVO | SEMUG - CPL - REGISTRO DE PREÇO | Encaminhamos o devido processo para emissão de mais um pedido conforme a solicitação no ID: 301330, foi feito apenas da ficha 76, pedimos que se faça o da ficha 93. |
| Unidade Origem: SEMECE - ADMINISTRATIVO Unidade Destino: SEMUG - CPL - REGISTRO DE PREÇO Despacho: Encaminhamos o devido processo para emissão de mais um pedido conforme a solicitação no ID: 301330, foi feito apenas da ficha 76, pedimos que se faça o da ficha 93. | |||||
| 16 | 25/09/2025 08:49:21 | 25/09/2025 09:13:12 | SEMUG - CPL - REGISTRO DE PREÇO | SEMECE - ADMINISTRATIVO | Segue com os pedidos devidamente realizados. |
| Unidade Origem: SEMUG - CPL - REGISTRO DE PREÇO Unidade Destino: SEMECE - ADMINISTRATIVO Despacho: Segue com os pedidos devidamente realizados. | |||||
| 17 | 25/09/2025 09:13:18 | 25/09/2025 11:46:37 | SEMECE - ADMINISTRATIVO | SEMAFP - CONTABILIDADE | Encaminhamos os autos do processo para empenho conforme pedidos nº 858 e 868 |
| Unidade Origem: SEMECE - ADMINISTRATIVO Unidade Destino: SEMAFP - CONTABILIDADE Despacho: Encaminhamos os autos do processo para empenho conforme pedidos nº 858 e 868 | |||||
| 18 | 25/09/2025 11:47:37 | 25/09/2025 12:03:06 | SEMAFP - CONTABILIDADE | SEMECE - ADMINISTRATIVO | SEGUE PARA CORREÇÃO DO PEDIDO 858. |
| Unidade Origem: SEMAFP - CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMECE - ADMINISTRATIVO Despacho: SEGUE PARA CORREÇÃO DO PEDIDO 858. | |||||
| 19 | 25/09/2025 12:03:11 | 25/09/2025 12:10:01 | SEMECE - ADMINISTRATIVO | SEMUG - CPL - REGISTRO DE PREÇO | Segue o devido processo para CANCELAMENTO DO PEDIDO 858 (ID 301849), pois houve um equívoco na solicitação. Sendo assim precisamos que se faça o cancelamento do mesmo e que posterior façam novo pedido, com os mesmo item do pedido cancelado mas na FICHA 67. Descrição: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS Quant: 02 Valor Unt: R$ 330,00 Valor Total: R$ 660,00 |
| Unidade Origem: SEMECE - ADMINISTRATIVO Unidade Destino: SEMUG - CPL - REGISTRO DE PREÇO Despacho: Segue o devido processo para CANCELAMENTO DO PEDIDO 858 (ID 301849), pois houve um equívoco na solicitação. Sendo assim precisamos que se faça o cancelamento do mesmo e que posterior façam novo pedido, com os mesmo item do pedido cancelado mas na FICHA 67. Descrição: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS Quant: 02 Valor Unt: R$ 330,00 Valor Total: R$ 660,00 | |||||
| 20 | 25/09/2025 12:21:02 | 25/09/2025 13:00:35 | SEMUG - CPL - REGISTRO DE PREÇO | SEMECE - ADMINISTRATIVO | SEGUE PEDIDO DEVIDAMENTE REALIZADO E ENCAMINHADO A CONTABILIDADE CONFORME SOLICITADO. |
| Unidade Origem: SEMUG - CPL - REGISTRO DE PREÇO Unidade Destino: SEMECE - ADMINISTRATIVO Despacho: SEGUE PEDIDO DEVIDAMENTE REALIZADO E ENCAMINHADO A CONTABILIDADE CONFORME SOLICITADO. | |||||
| 21 | 25/09/2025 13:00:42 | 26/09/2025 07:25:39 | SEMECE - ADMINISTRATIVO | SEMAFP - CONTABILIDADE | Encaminhamos os autos do processo para empenho conforme pedido nº 868 e 874. |
| Unidade Origem: SEMECE - ADMINISTRATIVO Unidade Destino: SEMAFP - CONTABILIDADE Despacho: Encaminhamos os autos do processo para empenho conforme pedido nº 868 e 874. | |||||
| 22 | 26/09/2025 07:33:55 | 15/12/2025 09:12:42 | SEMAFP - CONTABILIDADE | SEMECE - ADMINISTRATIVO | Encaminhamos os autos do processo de nº 1041/2025, para providências quanto à assinatura do Secretário nas Notas de Empenhos e demais que se apresentarem necessária. |
| Unidade Origem: SEMAFP - CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMECE - ADMINISTRATIVO Despacho: Encaminhamos os autos do processo de nº 1041/2025, para providências quanto à assinatura do Secretário nas Notas de Empenhos e demais que se apresentarem necessária. | |||||
| 23 | 16/12/2025 09:53:57 | 16/12/2025 10:58:19 | SEMECE - ADMINISTRATIVO | SEMAFP - CONTABILIDADE | Segue o devido processo para LIQUIDAÇÃO conforme segue. Em favor de ADAILTON DOS SANTOS CNPJ: 23.646.868/0001-69. No valor de R$ 1.320,00 Nota fiscal ID: 334317 Do Empenho: 2000. Em favor de ADAILTON DOS SANTOS CNPJ: 23.646.868/0001-69. No valor de R$ 660,00 Nota fiscal ID: 334318 Do Empenho: 2001. Em favor de ADAILTON DOS SANTOS CNPJ: 23.646.868/0001-69. No valor de R$ 840,00 Nota fiscal ID: 334319 Do Empenho: 1595. Em favor de ADAILTON DOS SANTOS CNPJ: 23.646.868/0001-69. No valor de R$ 1.480,17 Nota fiscal ID: 3343120 Do Empenho: 1596. Em favor de ADAILTON DOS SANTOS CNPJ: 23.646.868/0001-69. No valor de R$ 907,05 Nota fiscal ID: 3343121 Do Empenho: 1597. Em favor de ADAILTON DOS SANTOS CNPJ: 23.646.868/0001-69. No valor de R$ 4.563,54 Nota fiscal ID: 3343122 Do Empenho: 1626. _____________________ Assinado Eletronicamente Marizete Souza de Paula Subcoordenadora de Educação |
| Unidade Origem: SEMECE - ADMINISTRATIVO Unidade Destino: SEMAFP - CONTABILIDADE Despacho: Segue o devido processo para LIQUIDAÇÃO conforme segue. Em favor de ADAILTON DOS SANTOS CNPJ: 23.646.868/0001-69. No valor de R$ 1.320,00 Nota fiscal ID: 334317 Do Empenho: 2000. Em favor de ADAILTON DOS SANTOS CNPJ: 23.646.868/0001-69. No valor de R$ 660,00 Nota fiscal ID: 334318 Do Empenho: 2001. Em favor de ADAILTON DOS SANTOS CNPJ: 23.646.868/0001-69. No valor de R$ 840,00 Nota fiscal ID: 334319 Do Empenho: 1595. Em favor de ADAILTON DOS SANTOS CNPJ: 23.646.868/0001-69. No valor de R$ 1.480,17 Nota fiscal ID: 3343120 Do Empenho: 1596. Em favor de ADAILTON DOS SANTOS CNPJ: 23.646.868/0001-69. No valor de R$ 907,05 Nota fiscal ID: 3343121 Do Empenho: 1597. Em favor de ADAILTON DOS SANTOS CNPJ: 23.646.868/0001-69. No valor de R$ 4.563,54 Nota fiscal ID: 3343122 Do Empenho: 1626. _____________________ Assinado Eletronicamente Marizete Souza de Paula Subcoordenadora de Educação | |||||
| 24 | 16/12/2025 11:09:11 | 16/12/2025 12:53:26 | SEMAFP - CONTABILIDADE | SEMECE - ADMINISTRATIVO | Encaminhamos o presente processo nº 1041/2025, para providências quanto à assinatura do Secretário nas Liquidações, Ordens de Pagamento e demais que se apresentarem necessária. |
| Unidade Origem: SEMAFP - CONTABILIDADE Unidade Destino: SEMECE - ADMINISTRATIVO Despacho: Encaminhamos o presente processo nº 1041/2025, para providências quanto à assinatura do Secretário nas Liquidações, Ordens de Pagamento e demais que se apresentarem necessária. | |||||
| 25 | 16/12/2025 12:53:33 | 17/12/2025 12:24:52 | SEMECE - ADMINISTRATIVO | SEMAFP - TESOURARIA | Segue o devido processo para PAGAMENTO conforme segue. Agencia: 4001-0 C/C: 23.604-7 Em favor de ADAILTON DOS SANTOS CNPJ: 23.646.868/0001-69. No valor de R$ 1.320,00 Nota fiscal ID: 334317 Do Empenho: 2000. Agencia: 4001-0 C/C: 7.291-5 Em favor de ADAILTON DOS SANTOS CNPJ: 23.646.868/0001-69. No valor de R$ 660,00 Nota fiscal ID: 334318 Do Empenho: 2001. Agencia: 4001-0 C/C: 16.478-X Em favor de ADAILTON DOS SANTOS CNPJ: 23.646.868/0001-69. No valor de R$ 840,00 Nota fiscal ID: 334319 Do Empenho: 1595. Agencia: 4001-0 C/C: 7.291-5 Em favor de ADAILTON DOS SANTOS CNPJ: 23.646.868/0001-69. No valor de R$ 1.480,17 Nota fiscal ID: 3343120 Do Empenho: 1596. Agencia: 4001-0 C/C: 7.291-5 Em favor de ADAILTON DOS SANTOS CNPJ: 23.646.868/0001-69. No valor de R$ 907,05 Nota fiscal ID: 3343121 Do Empenho: 1597. Agencia: 4001-0 C/C: 7.291-5 Em favor de ADAILTON DOS SANTOS CNPJ: 23.646.868/0001-69. No valor de R$ 4.563,54 Nota fiscal ID: 3343122 Do Empenho: 1626. Banco: SICOOB, Agencia: 3337 C/C: 17.781-4 _____________________ Assinado Eletronicamente Marizete Souza de Paula Subcoordenadora de Educação |
| Unidade Origem: SEMECE - ADMINISTRATIVO Unidade Destino: SEMAFP - TESOURARIA Despacho: Segue o devido processo para PAGAMENTO conforme segue. Agencia: 4001-0 C/C: 23.604-7 Em favor de ADAILTON DOS SANTOS CNPJ: 23.646.868/0001-69. No valor de R$ 1.320,00 Nota fiscal ID: 334317 Do Empenho: 2000. Agencia: 4001-0 C/C: 7.291-5 Em favor de ADAILTON DOS SANTOS CNPJ: 23.646.868/0001-69. No valor de R$ 660,00 Nota fiscal ID: 334318 Do Empenho: 2001. Agencia: 4001-0 C/C: 16.478-X Em favor de ADAILTON DOS SANTOS CNPJ: 23.646.868/0001-69. No valor de R$ 840,00 Nota fiscal ID: 334319 Do Empenho: 1595. Agencia: 4001-0 C/C: 7.291-5 Em favor de ADAILTON DOS SANTOS CNPJ: 23.646.868/0001-69. No valor de R$ 1.480,17 Nota fiscal ID: 3343120 Do Empenho: 1596. Agencia: 4001-0 C/C: 7.291-5 Em favor de ADAILTON DOS SANTOS CNPJ: 23.646.868/0001-69. No valor de R$ 907,05 Nota fiscal ID: 3343121 Do Empenho: 1597. Agencia: 4001-0 C/C: 7.291-5 Em favor de ADAILTON DOS SANTOS CNPJ: 23.646.868/0001-69. No valor de R$ 4.563,54 Nota fiscal ID: 3343122 Do Empenho: 1626. Banco: SICOOB, Agencia: 3337 C/C: 17.781-4 _____________________ Assinado Eletronicamente Marizete Souza de Paula Subcoordenadora de Educação | |||||
| 26 | 18/12/2025 07:57:00 | SEMAFP - TESOURARIA | SEMECE - ADMINISTRATIVO | Encaminho o Presente Processo Administrativo de nº. 1041/2025. Com Pagamento devidamente efetuado. | |
| Unidade Origem: SEMAFP - TESOURARIA Unidade Destino: SEMECE - ADMINISTRATIVO Despacho: Encaminho o Presente Processo Administrativo de nº. 1041/2025. Com Pagamento devidamente efetuado. | |||||
| Seq. | Data/Hora | Histórico |
|---|
|
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
|---|
| ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Mensagem | |||||